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2017年陆川县粮食局预算及“三公”经费预算编制说明 (2)
发布时间:2017-11-06 (来源:陆川县粮食局)

2017年陆川县粮食局预算及“三公”经费预算编制说明

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算 

四、名词解释

五、机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

一、陆川县粮食局基本情况 

(一)基本职能 

1、贯彻贯彻执行中央、自治区、市、县有关粮食工作的方针、政策,组织拟订粮食流通管理等粮食工作的规范性文件并监督执行。

2、研究提出全县粮食调控、总量平衡及粮食流通的中长期计划;会同有关部门提出收储、轮换、动用县储备粮的建议。

3、组织拟订国家粮食种植直补订单收购包括收购价格的政策措施并负责组织收购任务的落实。

4、承担县本级粮食监测预警和应急任务。负责县本级粮食流通调控的具体工作;指导协调国家最低价格收购粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责县本级军粮、救灾等政策性粮食供应,推动“放心粮油”工程开展。

5、制定全县粮食流通及仓储、加工设施的建设和维修改造计划,制定县储备粮管理的技术规范,并监督执行;指导社会和农村粮食储藏工作。

6、会同有关部门抓好粮食市场、粮油食品质量、粮油面加工监管和贯彻落实《粮食流通管理条例》和《粮食购销违法行为处罚办法》。

7、负责粮食行业管理、粮食企业改革,指导粮食企业搞好经营管理。根据国家粮食流通管理核准《粮食收购资格证》等资格。

8、指导全县粮食流通的行业管理和全县行业职工教育培训;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

9、完成县人民政府和市粮食局交办的其它工作。

(二)机构设置情况 

陆川县粮食局内设政工秘书股、监督检查股、调控计财股共3个职能股室。

二、人员构成情况 

陆川县粮食局人员编制总数为12人,其中行政编制11人,事业编制1人,实有财政供养人数9人,其中行政在职8人,事业在职1人,离退休人员25人(其中离休1人)。

  第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

附件1

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

198.53

198.53

 

   1.一般公共预算拨款

 

    一、一般公共服务支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

6.95

6.95

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

180.00

180.00

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

 

支出合计

198.53

198.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

198.53

198.53

 

201

 

 

一般公共服务支出

198.53

198.53

 

 

01

 

  人大事务

 

 

 

 

 

01

    行政运行

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

204

 

 

公共安全

 

 

 

 

01

 

  武装警察

 

 

 

 

 

01

    内卫

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

205

 

 

教育

 

 

 

 

01

 

  教育管理事务

 

 

 

 

 

01

    行政运行

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

01

 

  保障性安居工程支出

 

 

 

 

 

01

    廉租住房

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

222

 

 

粮油物资储备支出

180.00

180.00

 

 

01

 

  粮油事务

180.00

180.00

 

 

 

01

    行政运行

180.00

180.00

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算支出表(分经济分类科目)

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

95.06

95.06

 

301

工资福利支出

73.05

73.05

 

30101

  基本工资

34.32

34.32

 

30102

  津贴补贴

23.60

23.60

 

30103

  奖金

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

3.61

3.61

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.51

11.51

 

30109

  职业年金缴费

2.29

2.29

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

  办公费

0.90

0.90

 

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

30229

  福利费

0.05

0.05

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

  离休费

8.28

8.28

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

30311

  住房公积金

6.95

6.95

 

30312

  提租补贴

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.60

3.60

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

305

转移性支出

 

 

 

30501

  不同级政府间转移性支出

 

 

 

30502

  同级政府间转移性支出

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

308

债务还本支出

 

 

 

30801

  国内债务还本

 

 

 

30802

  国外债务还本

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

30901

房屋建筑物购置

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

……

……

 

 

 

31099

其他资本性至粗

 

 

 

 

附件4

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

合计

 

 

1.因公出国(境)费用

 

 

2.公务接待费

 

 

3.公务用车购置及运行费

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

206

 

 

 

科学技术支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10

 

 

  核电站乏燃料处理处置基金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1

 

    乏燃料运输

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

文化体育与传媒支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

07

 

 

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

01

 

    资助国产影片放映

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

 

 

 

其他支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

60

 

 

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

01

 

    用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

……